财务审计处工作职责
财务审计处主任:侯力纲 院财务总监
财务审计处副主任:汤书智
院会计核算、财务监督、审计和投融资管理部门,院股权管理办公室挂靠部门。
1、负责组织和实施会计核算和财务监督。
2、负责各项成本开支的审核,以及成本、费用归集、分配等核算工作。
3、负责科研、生产项目的产值(收入)、成本和利润的核算,以及奖金的计算、发放。
4、负责固定资产登记和管理,反映和监督各项资产的收支和结存情况。负责财产保险的办理及理赔。
5、负责经济活动分析和投融资方案编制,提交中期、年度财务分析报告和季度运行报告。
6、负责内部审计。负责财务会计的委派。
7、负责金融类资信的申报、年检(审)。负责企业法人证书年检。
8、参与各类合同的签订,并按质量和进度考核情况参与催收和支付相应费用。
9、负责编制和执行《院股权管理细则》。
10、完成经营层交办的其他工作。