财务审计处工作职责

财务审计处主任:侯力纲    院财务总监
        财务审计处副主任:汤书智

院会计核算、财务监督、财务审计管理部门,院投资管理办公室、股权管理办公室挂靠部门。
1、负责年度财务预算、决算的编制和考核。负责组织和实施会计核算和财务监督。
2、负责各项成本开支的审核,以及成本、费用归集、分配等核算工作。
3、负责生产(科研)项目的产值(收入)、成本和利润的核算,以及奖(罚)金的核算、发放。
4、负责固定资产登记和管理,反映和监督各项资产的收支和结存情况。负责财产保险等的办理及理赔。
5、负责经济活动分析,提交中期、年度财务分析报告和季度运行报告。负责内部审计、评估。负责财务会计的委派。
6、负责企业法人登记、工商年检和变更。负责统计申报的归口管理工作。负责金融类资信的申报、年检(审)。负责税收申报、缴纳及政策衔接。
7、参与各类合同的签订,并按进度和质量考核情况参与催收、核算和支付相应费用。
8、完成院领导交办的其他工作。




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